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        mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环保局2017年度部门决算公开表

        • mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88生态环境局
        • hbj-/2018-1030007
        • 2018-09-18 10:01:57

        附件4
        收入支出决算总表
        公开01表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
                   
             行次 金额      行次 金额
             1      2
        一、财政拨款收入 1 741.53  一、一般公共服务支出 32
          其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
        二、上级补助收入 3 三、国防支出 34
        三、事业收入 4 四、公共安全支出 35
        四、经营收入 5 五、教育支出 36
        五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37
        六、其他收入 7 0.86  七、文化体育与传媒支出 38
        8 八、社会保障和就业支出 39 65.74 
        9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 33.42 
        10 十、节能环保支出 41 613.12 
        11 十一、城乡社区支出 42
        12 十二、农林水支出 43
        13 十三、交通运输支出 44
        14 十四、资源勘探信息等支出 45
        15 十五、商业服务业等支出 46
        16 十六、金融支出 47
        17 十七、援助其他地区支出 48
        18 十八、国土海洋气象等支出 49
        19 十九、住房保障支出 50 24.09 
        20 二十、粮油物资储备支出 51
        21 二十一、其他支出 52
        22 二十二、债务还本支出 53
        23 二十三、债务付息支出 54
        本年收入合计 24 742.39  本年支出合计 55 736.37 
        用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56
        年初结转和结余 26 0.10    其中:提取职工福利基金 57
          其中:项目支出结转和结余 27         转入事业基金 58
        28 年末结转和结余 59 6.12 
        29   其中:项目支出结转和结余 60 5.13 
        30 61
        总计 31 742.49  总计 62 742.49 
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        收入决算表
        公开02表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 6 7 8
        合计 742.39 741.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
        2080504 未归口管理的行政单位离退休 29.33 29.33
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.41 36.41
        2101101 行政单位医疗 33.42 33.42
        2110101 行政运行 321.87 321.01 0.86
        2110102 一般行政管理事务 156.27 156.27 0
        2110104 环境保护宣传 8.00 8.00
        2110105 环境保护法规、规划及标准 50.00 50.00
        2110203 建设项目环评审查与监督 40.00 40.00
        2110299 其他环境监测与监察支出 15.00 15.00
        2110302 水体 2.00 2.00
        2110401 生态保护 6.00 6.00
        2111102 环境执法监察 5.00 5.00
        2111103 减排专项支出 15.00 15.00
        2210201 住房公积金 24.09 24.09
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表
        公开03表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 736.37 444.26 292.11
        2080504 未归口管理的行政单位离退休 29.33 29.33
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.41 36.41
        2101101 行政单位医疗 33.42 33.42
        2110101 行政运行 321.01 321.01
        2110102 一般行政管理事务 151.11 0.00 151.11
        2110104 环境保护宣传 8.00 8.00
        2110105 环境保护法规、规划及标准 50.00 50.00
        2110203 建设项目环评审查与监督 40.00 40.00
        2110299 其他环境监测与监察支出 15.00 15.00
        2110302 水体 2.00 2.00
        2110401 生态保护 6.00 6.00
        2111102 环境执法监察 5.00 5.00
        2111103 减排专项支出 15.00 15.00
        2210201 住房公积金 24.09 24.09
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
                   
             行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
             1      2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 741.53 一、一般公共服务支出 30
        二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
        3 三、国防支出 32
        4 四、公共安全支出 33
        5 五、教育支出 34
        6 六、科学技术支出 35
        7 七、文化体育与传媒支出 36
        8 八、社会保障和就业支出 37 65.74 65.74
        9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 33.42 33.42
        10 十、节能环保支出 39 613.12 613.12
        11 十一、城乡社区支出 40
        12 十二、农林水支出 41
        13 十三、交通运输支出 42
        14 十四、资源勘探信息等支出 43
        15 十五、商业服务业等支出 44
        16 十六、金融支出 45
        17 十七、援助其他地区支出 46
        18 十八、国土海洋气象等支出 47
        19 十九、住房保障支出 48 24.09 24.09
        20 二十、粮油物资储备支出 49
        21 二十一、其他支出 50
        22 二十二、债务还本支出 51
        23 二十三、债务付息支出 52
        本年收入合计 24 741.53 本年支出合计 53 736.37 736.37
        年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 5.16
            一般公共预算财政拨款 26 55
            政府性基金预算财政拨款 27 56
        28 57
        合计 29 741.53 合计 58 741.53
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        公开05表
        编制单位:    mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 0 0 0 741.53 444.26 297.27 736.37 444.26 292.11 5.16 0 0 5.16
        2080504 未归口管理的行政单位离退休 29.33 29.33 29.33 29.33
        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.41 36.41 36.41 36.41
        2101101 行政单位医疗 33.42 33.42 33.42 33.42
        2110101 行政运行 321.01 321.01 321.01 321.01
        2110102 一般行政管理事务 156.27 156.27  151.11 151.11  5.16 5.16
        2110104 环境保护宣传 8.00 8.00 8.00 8.00
        2110105 环境保护法规、规划及标准 50.00 50.00 50.00 50.00
        2110203 建设项目环评审查与监督 40.00 40.00 40.00 40.00
        2110299 其他环境监测与监察支出 15.00 15.00 15.00 15.00
        2110302 水体 2.00 2.00 2.00 2.00
        2110401 生态保护 6.00 6.00 6.00 6.00
        2111102 环境执法监察 5.00 5.00 5.00 5.00
        2111103 减排专项支出 15.00 15.00 15.00 15.00
        2210201 住房公积金 24.09 24.09  0.00 24.09 24.09  0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        编制单位:        mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        人员经费 公用经费
        科目
        编码
        科目名称 金额 科目
        编码
        科目名称 金额 科目
        编码
        科目名称 金额
        301 工资福利支出 342.01  302 商品和服务支出 48.83  310 其他资本性支出
        30101   基本工资 91.50  30201   办公费 13.52  31001   房屋建筑物购建
        30102   津贴补贴 155.80  30202   印刷费 31002   办公设备购置
        30103   奖金 21.39  30203   咨询费 31003   专用设备购置
        30104   其他社会保障缴费 33.42  30204   手续费 31005   基础设施建设
        30106   伙食补助费 30205   水费 31006   大型修缮
        30107   绩效工资 30206   电费 0.28  31007   信息网络及软件购置更新
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 36.40  30207   邮电费 0.46  31008   物资储备
        30109   职业年金缴费 3.49  30208   取暖费 31009   土地补偿
        30199   其他工资福利支出 30209   物业管理费 31010   安置补助
        303 对个人和家庭的补助 53.42  30211   差旅费 2.47  31011   地上附着物和青苗补偿
        30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
        30302   退休费 29.33  30213   维修(护)费 0.40  31013   公务用车购置
        30303   退职(役)费 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
        30304   抚恤金 30215   会议费 0.20  31020   产权参股
        30305   生活补助 30216   培训费 0.18  31099   其他资本性支出
        30306   救济费 30217   公务接待费 0.40  304 对企事业单位的补贴
        30307   医疗费 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
        30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
        30309   奖励金 0.00  30225   专用燃料费 30403   财政贴息
        30310   生产补贴 30226   劳务费 3.71  30499   其他对企事业单位的补贴
        30311   住房公积金 24.09  30227   委托业务费 307 债务利息支出
        30312   提租补贴 30228   工会经费 30701   国内债务付息
        30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
        30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 1.87  399 其他支出
        30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 25.34  39906   赠与
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00  30240   税金及附加费用
        30299   其他商品和服务支出 0.00 
        人员经费合计 395.43  公用经费合计 48.83 
        注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
        财政专户管理资金收入支出决算表
        公开08表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计
        注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
        “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
        公开09表
        编制单位:mobile365体育投注备用_365速发国际平台登陆_365体育投注ribo88环境保护局 单位:万元
           行次 预算数 决算统计数
           1 2
        一、“三公”经费支出 1
        (一)支出合计 2 20.35 26.68
          1.因公出国(境)费 3
          2.公务用车购置及运行维护费 4 12.85 10.09
            (1)公务用车购置费 5
            (2)公务用车运行维护费 6
          3.公务接待费 7 7.5 16.59
            (1)国内接待费 8
                 其中:外事接待费 9
            (2)国(境)外接待费 10
        (二)相关统计数 11
          1.因公出国(境)团组数(个) 12
          2.因公出国(境)人次数(人) 13
          3.公务用车购置数(辆) 14
          4.公务用车保有量(辆) 15 2
          5.国内公务接待批次(个) 16 201
             其中:外事接待批次(个) 17
          6.国内公务接待人次(人) 18 2770
             其中:外事接待人次(人) 19
          7.国(境)外公务接待批次(个) 20
          8.国(境)外公务接待人次(人) 21
        二、机关运行经费 22
        (一)行政单位 23
        (二)参照公务员法管理事业单位 24
        注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
            2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。